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二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?

84784986| 提問時間:2023 09/07 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,再額外抵扣這些。
2023 09/07 15:54
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