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紅沖發(fā)票之后附加稅怎么紅沖做憑證

84785000| 提問時間:2023 09/11 15:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
附加稅費(fèi)是直接申報(bào)抵減,不用紅沖分錄
2023 09/11 15:34
84785000
2023 09/11 15:38
為什么呢,因?yàn)橹拔矣?jì)提繳納了啊
家權(quán)老師
2023 09/11 15:43
你現(xiàn)在紅沖銷售收入,只能在沖減本月的的銷售收入和銷項(xiàng)稅,然后,按計(jì)算出的增值稅交附加稅,不影響以前交的附加了
84785000
2023 09/11 15:45
所以說之前做的附加稅也要沖減對嗎
家權(quán)老師
2023 09/11 15:46
不能做賬沖減的,好好理會我說的。然后,按計(jì)算出的增值稅交附加稅,不影響以前交的附加了
84785000
2023 09/11 15:57
你的意思是這個季度開的發(fā)票的增值稅把紅沖的增值稅減掉,,然后計(jì)提繳納差額計(jì)算出的附加稅嗎,
家權(quán)老師
2023 09/11 15:58
是的,就是那個意思的
84785000
2023 09/11 16:00
老師,,那紅沖了為什么不能紅字沖減附加稅,,我有點(diǎn)搞不懂
家權(quán)老師
2023 09/11 16:01
附加稅是根據(jù)要交的增值稅計(jì)算申報(bào)的呀
84785000
2023 09/11 16:08
好的好的,不沖紅是不影響的對吧
家權(quán)老師
2023 09/11 16:12
是的,不沖紅是不影響的
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