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老師好!前任會計做的賬5—8月份做了待認證進項稅,現(xiàn)在科目余額表里面還有這么多怎么辦?
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速問速答你看一下你們單位沒有認證的發(fā)票的稅額是不是這些?
2023 09/13 12:07
84785008
2023 09/13 12:12
5—8在綜合服務平臺沒有認證,在9月份一次性抵扣了!10月沒有抵扣,11月一次性抵扣了!那就是這個待認證沒有轉出,然后年末做了一筆這個分錄,
郭老師
2023 09/13 12:14
個分錄不對,它少了一個借應交稅費,應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
84785008
2023 09/13 12:15
我覺得也是少了一個這個分錄
郭老師
2023 09/13 12:16
嗯,你去看一下他的待認證和進項里面是不是有這個差額。
84785008
2023 09/13 12:16
老師再幫我看看那個科目余額表還有沒有哪里不對呢?
郭老師
2023 09/13 12:16
他這邊看不出來的,具體的數(shù)據(jù)又不清楚。
84785008
2023 09/13 12:17
她當時還做了教育附加稅城建稅這些分錄,我們進項大,就不交稅,現(xiàn)在咋整
84785008
2023 09/13 12:18
差額在哪里看?
郭老師
2023 09/13 12:23
我的意思是,你的待認證是一個數(shù),然后多做的那一部分正好是進項稅額的余額。
84785008
2023 09/13 12:26
進項稅期末余額借方數(shù)字是175832.12,待認證進項稅余額是149476.04,那這是不是對不上?
郭老師
2023 09/13 12:29
那你待認證是不是有沒有做進去的,就是你有收到發(fā)票,但是沒有做帶認證。
郭老師
2023 09/13 12:30
首先核對一下你的進項是正確的嗎?核對的時候去看一下你申報表,增值稅申報表里面的附表。
84785008
2023 09/13 12:32
好的,老師你看下前會計年底做的這個分錄
郭老師
2023 09/13 12:41
調整進項沒看懂
其他的可以
84785008
2023 09/13 13:03
我一個看不懂啊!老師解釋一下吧!
郭老師
2023 09/13 13:04
第一個結轉銷項第二個結轉進項,第三個是結轉留底。
84785008
2023 09/13 13:07
那現(xiàn)在這個咋調整,需要做哪些?
郭老師
2023 09/13 13:14
你需要做哪些調整,自己去看一下的,你的當月的進項和銷項和你申報表里面的是不是一樣?
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