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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,請(qǐng)問(wèn)剛和前任會(huì)計(jì)交接完,前任會(huì)計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
嗯嗯,是的
2023 10/01 09:32
84784984
2023 10/01 09:37
如果想結(jié)平這些,借貸方會(huì)有差額,請(qǐng)問(wèn)老師,差額我放在什么科目中呢?蟹蟹
小菲老師
2023 10/01 09:38
同學(xué),你好
放在以前年度損益調(diào)整
84784984
2023 10/01 09:39
可是沒(méi)跨年呀,我9月14號(hào)接手的,前任會(huì)計(jì)給我提供的截止8月底的科目余額表。那我調(diào)整分錄的差額也是放在以前年度損益調(diào)整嗎?
小菲老師
2023 10/01 09:42
同學(xué),你好
是的放在以前年度損益調(diào)整
84784984
2023 10/01 09:43
蟹蟹老師
小菲老師
2023 10/01 09:44
不客氣,祝工作順利
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