問(wèn)題已解決

如果員工預(yù)支工資,那怎么做賬?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/16 20:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 計(jì)入其他應(yīng)收款就可以了
2023 09/16 20:21
劉艷紅老師
2023 09/16 20:22
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
84785028
2023 09/16 20:24
那樣之前計(jì)提的工資要怎么沖??? 我這樣做可以嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
2023 09/16 20:27
計(jì)提的工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工
84785028
2023 09/16 20:31
那樣是 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 工資表: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這樣嗎?
劉艷紅老師
2023 09/16 20:33
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 工資表: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款
84785028
2023 09/16 20:36
工資表里面的銀行存款,是發(fā)放員工沒(méi)預(yù)支的那部分工資是嗎?
劉艷紅老師
2023 09/16 20:39
是的, 是的, 就是這樣的
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