問題已解決
本月申報增值稅的時候已經(jīng)有上期留抵稅額13944.64,本月銷項稅額41002.22,勾選進項稅額29068.36,結轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
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速問速答根據(jù)您提供的信息,以下是結轉(zhuǎn)增值稅的分錄的示例:
首先,將上期留抵稅額結轉(zhuǎn)到本期的進項稅額中: 借:應交稅費-應交增值稅(上期留抵稅額) 13944.64 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13944.64
然后,根據(jù)本月銷項稅額和勾選進項稅額計算應納稅額: 應納稅額=銷項稅額-進項稅額=41002.22-29068.36-13944.64=-5902.78
最后,將應納稅額結轉(zhuǎn)到未交增值稅中: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) -5902.78 貸:應交稅費-未交增值稅 -5902.78
2023 09/20 14:34
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