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發(fā)票里的進項稅,為什么要記到待抵扣進項稅里呢?而不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)

84784988| 提問時間:2023 10/20 14:07
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
是因為收到發(fā)票而沒認證,先記賬。
2023 10/20 14:08
84784988
2023 10/20 14:17
認證的時候,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)呢?
小寶老師
2023 10/20 14:18
是的,認證的時候就把待認證科目轉(zhuǎn)入進項稅科目
84784988
2023 10/20 14:20
報稅的時候,進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到貸方嗎
小寶老師
2023 10/20 14:22
是的,是的,是這樣子的。
84784988
2023 10/20 14:25
確定嗎?進項要結(jié)轉(zhuǎn)到貸方?銷項要結(jié)轉(zhuǎn)到借方?
小寶老師
2023 10/20 14:29
是的,是的,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,未交增值稅科目。
84784988
2023 10/20 14:48
能否不用待抵扣進項稅科目,直接計入進項稅?
小寶老師
2023 10/20 14:52
不可以這樣處理的喲,這樣處理就亂套了。
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