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實(shí)務(wù)
问题已解决
應(yīng)交稅費(fèi)是 負(fù)的 要怎么辦?怎么報(bào)稅呢?



你查一下什么原因的,如果是有沒認(rèn)證的發(fā)票,或是有留底的,放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
2023 10/20 17:59

84785023 

2023 10/20 18:05
這個(gè)季度? 正常開票增值稅稅額? 173.26,發(fā)票沖紅增值稅稅額148.51交上月增值稅稅額297.02

郭老師 

2023 10/20 18:05
你好,也就是你們單位多交了稅款是吧,申請退稅。

84785023 

2023 10/20 18:06
合計(jì)增值稅稅額-272.27,城建稅-9.53,印花稅-4.13??

84785023 

2023 10/20 18:06
怎么申請呢?

84785023 

2023 10/20 18:07
申請退稅怎么操作?

郭老師 

2023 10/20 18:08
電子稅務(wù)局,我要辦稅,里面有一個(gè)退抵稅管理

84785023 

2023 10/20 18:09
再怎么操作呢?
FAILED

郭老師 

2023 10/20 18:11
第一行的那個(gè)就是。

84785023 

2023 10/20 18:12
是這個(gè)嗎?再怎么填呢?
FAILED

郭老師 

2023 10/20 18:13
好,帶著星號的,所有的都填寫上,你哪個(gè)不會截圖?

84785023 

2023 10/20 18:19
就是這張沖紅的發(fā)票,申請人姓名填企業(yè)嗎?? 提退稅費(fèi)金原因類型選哪個(gè)呢?原完稅情況 是增值稅和附加稅都要填嗎?? 正數(shù)發(fā)票做在二季度,沖紅是在三季度,稅款所屬期填什么時(shí)間呢?
FAILED
FAILED

郭老師 

2023 10/20 18:29
是
誤多繳稅款
是
7-9月份
