問(wèn)題已解決

增值稅銷(xiāo)售銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)收入不一致,增值稅銷(xiāo)售多,申報(bào)表少,怎么調(diào)帳

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/10 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
以后什么原因不一致的?
2023 11/10 12:23
84784949
2023 11/10 13:14
客戶銷(xiāo)售退回,對(duì)方開(kāi)票給我們,我沖減收入的
郭老師
2023 11/10 13:17
不行,你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784949
2023 11/10 13:19
已經(jīng)發(fā)生了,而且是跨年了
郭老師
2023 11/10 13:20
對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票,你就不能減少收入了 你增加你的庫(kù)存商品吧 所以你賬上需要反結(jié)賬修改。
84784949
2023 11/10 13:29
確實(shí)是我?guī)?wù)上處理問(wèn)題,跨年還好修改嗎?我現(xiàn)在想調(diào)整帳務(wù),怎么調(diào)整?還要涉及到所得稅,這金額怎么算? 當(dāng)時(shí)分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61033.45 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅7931.35 貸:應(yīng)收帳款--x\\\'x68967.8 借:庫(kù)存商品 -59931.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-59931.5
郭老師
2023 11/10 13:31
借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi), 借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品, 然后匯算清繳的時(shí)候,在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)其他里面填寫(xiě)稅收金額,然后扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784949
2023 11/10 13:39
對(duì)方開(kāi)票給我們就是想沖減應(yīng)收帳款的,這樣分錄一做不是又增加了嗎?我上面分錄表達(dá)可能有點(diǎn)錯(cuò)誤是這樣的 當(dāng)時(shí)分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61033.45 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅7931.35 貸:應(yīng)收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8 借:庫(kù)存商品 59931.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59931.5 關(guān)鍵是稅收金額我應(yīng)該怎么算?
郭老師
2023 11/10 13:41
你好,收入的稅收金額填寫(xiě),61033.45, 扣除 成本的稅收金額填寫(xiě)59931.5。
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