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2023年收到營業(yè)外收入,已按3%計提增值稅,2024年實際繳納時改筆收入需要按6%繳納,差的3%怎么記賬?

84785035| 提問時間:2024 01/01 23:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問大概多少金額 單位用什么會計準則
2024 01/01 23:25
84785035
2024 01/01 23:38
老師,我們用的新會計準則
84785035
2024 01/01 23:38
涉及稅款4520元
bamboo老師
2024 01/02 06:43
借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
84785035
2024 01/02 07:31
老師,我可不可以借營業(yè)外收入紅字,貸應交稅費銷項稅
84785035
2024 01/02 07:33
錯了,是貸營業(yè)外收入紅字,貸應交稅費藍字,因為這個稅款是營業(yè)外收入少計提的,直接反應在營業(yè)外收入紅字,年末一樣的可以減少我的未分配利潤
bamboo老師
2024 01/02 07:47
因為是2023年的 你要做到2024年 所以用以前年度損益調整科目比較合適 當然 金額不大 您直接用營業(yè)外收入科目也可以的
84785035
2024 01/02 08:04
好的,謝謝老師
84785035
2024 01/02 08:04
報表上的營業(yè)外收入反應成負數會不會有影響
bamboo老師
2024 01/02 08:13
報表上的營業(yè)外收入反應成負數不會有影響
84785035
2024 01/02 08:15
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 01/02 08:25
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