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簡(jiǎn)答題 (五)注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)華光公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司內(nèi)部控制制度存在嚴(yán)重缺陷,在下列獲取的審計(jì)證據(jù)中哪些是注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以信賴的?原因何在? (1)銷貨發(fā)票副本。 (2)庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)單、存貨盤點(diǎn)單。 (3)購(gòu)貨發(fā)票副本。 (4)華光公司管理層聲明書(shū)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 15:47
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可以信賴的是盤點(diǎn)單。(1)(3)銷售發(fā)票副本為公司提供的內(nèi)部文件,有可能公司未提供全部的發(fā)票副本。(4)公司管理層負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)與執(zhí)行,當(dāng)內(nèi)控制度存在嚴(yán)重缺陷時(shí)很有可能是管理層的責(zé)任,因而審計(jì)人員應(yīng)該聯(lián)想到管理層的道德水平和勝任能力,不能相信其聲明。
01/03 15:49
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