問題已解決

老師,你好。已認證的進項發(fā)票,本月發(fā)生采購?fù)素?,請問這筆分錄如何做呢?是通過進項轉(zhuǎn)出還是通過待認證進項稅額負數(shù)做呢?正確的分錄是什么呢?

84784987| 提問時間:01/05 12:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,進項稅額轉(zhuǎn)出
01/05 12:30
王曉曉老師
01/05 12:33
借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品/原材料 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784987
01/05 12:35
老師,你好,進項稅轉(zhuǎn)出做在借方還是貸方呢?
王曉曉老師
01/05 12:39
貸方就可以了的了
84784987
01/05 13:23
老師,你好。那么進項稅轉(zhuǎn)出貸方的余額,月末是否要轉(zhuǎn)平呢,應(yīng)轉(zhuǎn)去那個科目呢?
王曉曉老師
01/05 13:25
找到應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784987
01/05 13:26
謝謝老師
王曉曉老師
01/05 13:32
好的,麻煩及時評價,謝謝
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