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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,問題是前任會計(jì)留下的科目余額應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目借方余額229640,實(shí)際沒有根本就沒有留底,怎么調(diào)平這個科目,用哪個科目來調(diào)平,謝謝老師
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速問速答你好,同學(xué),用以前年度損益調(diào)整科目
借以前年度損益調(diào)整科目
貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
01/05 18:04
84784996
01/05 18:05
可不可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤
冉老師
01/05 18:09
可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784996
01/05 18:10
謝謝老師
冉老師
01/05 18:10
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
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