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一般納稅人做賬,在月底做轉(zhuǎn)出銷和進(jìn)項(xiàng),還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,那個未交增值稅是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額?還是在報(bào)稅的時候最后要交的稅額??未交增值稅的數(shù)是怎么來的?

84785017| 提問時間:2018 03/16 18:03
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,一般納稅人做賬,在月底做轉(zhuǎn)出銷和進(jìn)項(xiàng),還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,那個未交增值稅是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,也是在報(bào)稅的時候最后要交的稅額,未交增值稅的數(shù)是轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)過去的。
2018 03/16 18:11
84785017
2018 03/16 18:15
但是,如果銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)之間的差額和報(bào)稅的數(shù)不一致呢?
王雁鳴老師
2018 03/16 19:50
您好,再按差額計(jì)提增值稅就行了。
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