問題已解決

老師,資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費是負數(shù),但是沒有留抵稅,之前月份科目錯了,應(yīng)該是未交稅金,寫成了已交稅金,這怎么沖呢?怎么做分錄啊

84784994| 提問時間:01/07 14:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:應(yīng)交稅費-未交稅金 貸:應(yīng)交稅費-已交稅金
01/07 14:34
84784994
01/07 15:45
但是,老師,調(diào)整完,還是負數(shù)呢
小菲老師
01/07 15:46
同學,你好 你之前的表發(fā)給我看一下
84784994
01/07 15:50
老師,我怎么發(fā)您呢
小菲老師
01/07 15:50
同學,你好 截圖發(fā)給我
84784994
01/07 15:54
能看到嗎,老師
84784994
01/07 15:54
這個是截止到11月份的,還是正數(shù)
小菲老師
01/07 15:55
同學,你好 那12月份的表呢
84784994
01/07 15:56
這是12月份的,就是負數(shù)了
84784994
01/07 15:56
沒有留抵稅,應(yīng)該是我之前的科目放錯了
84784994
01/07 15:57
但是我也不清楚是哪里錯了
小菲老師
01/07 15:57
同學,你好 你要看明細表
84784994
01/07 15:57
這個要調(diào),怎么調(diào)整呢?請老師指導
小菲老師
01/07 15:57
同學,你好 你要看明細表,這個科目的明細表發(fā)過來
84784994
01/07 16:01
稍等,是要趙這筆負數(shù)金額的所在科目明細賬嗎
84784994
01/07 16:05
能看到嗎
84784994
01/07 16:06
這個是科目余額表里的數(shù)據(jù),明細賬里找不到
84784994
01/07 16:06
老師,我剛才發(fā)的是科目余額表里的數(shù)據(jù),明細賬中沒有找到
小菲老師
01/07 16:23
同學,你好 你這個看不出來,如果要改的話,建議差額錄入以前年度損益調(diào)整
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