問題已解決
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務(wù)是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?
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速問速答稍等同學(xué),我看下先
01/10 13:48
王曉曉老師
01/10 13:49
可以的,你一次性轉(zhuǎn)入都是可以的,自己摘要什么的寫清楚,方便查賬就可以了
84784984
01/10 13:50
好的 謝謝老師
84784984
01/10 13:50
老師是不是像那種嗯職工福利費(fèi),嗯,還有就是說,嗯,比如說我這個成本沒有發(fā)票,但是入了收據(jù)的那種,嗯,我需要到匯算的時候再調(diào)增的這些,然后我的是不是賬就是不用改,該怎么報怎么報,然后我的到時候調(diào)表就行了,嗯,就是調(diào)增多少直接調(diào)那個匯算的表就行了是吧,我這個賬我是嗯原來計(jì)提的就是做了的分錄的就是說該怎么怎么那個記賬怎么記賬是吧?
王曉曉老師
01/10 13:54
是的,賬就正常入賬。稅法到時調(diào)增納稅就可以了
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