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我們是小規(guī)模這個(gè)季度代開專票已經(jīng)是20多萬了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納稅款了,增值稅報(bào)表上我怎么填寫已經(jīng)繳納的稅額

84785017| 提問時(shí)間:2018 03/22 10:19
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
銷售額填寫在增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)相應(yīng)的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”和“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票銷售額”欄內(nèi)。稅款填寫并包含在“本期應(yīng)納稅額”和“應(yīng)納稅額合計(jì)”內(nèi),填寫在“本期預(yù)繳稅額”內(nèi)。
2018 03/22 10:26
84785017
2018 03/22 11:26
那我做賬的時(shí)候就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款是嗎?不用像一般納稅人一樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模繳納增值說就這一步就可以了嗎?
張艷老師
2018 03/22 11:30
是的,小規(guī)模納稅人就只有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅一個(gè)科目
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