問題已解決
老師,您好!我想問一下,我們生產(chǎn)企業(yè)出口后,如果沒有留抵稅額,申報(bào)免抵退稅后,退稅為0,我們的進(jìn)項(xiàng)是不用轉(zhuǎn)出的吧?如果我們直接按照免稅處理,是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是嗎?
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速問速答是的,對(duì)的,是這么理解的。
01/23 16:45
84785034
01/23 17:26
好的,還有一個(gè)就是我們可以選一個(gè)有期末留抵的月份,然后在次月做免抵退稅申報(bào)的吧,這個(gè)是看申報(bào)的上個(gè)月的留抵情況的吧,不是看出口當(dāng)月的留抵情況吧
郭老師
01/23 17:30
你好對(duì)的
是這么做的
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