問題已解決
你好,請問我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個機電項目,目前我們已經(jīng)開具首付款沒有稅率的發(fā)票。但是我是沒有看懂公司操作模式,我目前問題如下:1.正常而言,開具發(fā)票都是含有稅率的發(fā)票,但是公司開具是沒有稅率發(fā)票或者是不征稅的發(fā)票,開具這個發(fā)票原因或者根據(jù)是為什么?2.如果首付款按照不征稅開具發(fā)票,那邊部分稅費,后期是怎么計算的?3.因為項目屬于異地項目,按照正規(guī)流程而言,業(yè)主款支付預付款也是需要先異地預繳增值稅的,但是這種預付款發(fā)票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預繳增值稅嗎?
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速問速答你好一事一問只能回復一個問題,你選擇哪個問題回復你?
01/24 16:22
84784955
01/24 16:23
從第一個問題開始把
玲老師
01/24 16:25
要是預收賬款開發(fā)票就是開不征稅的發(fā)票。
84784955
01/24 16:28
那第二個問題呢
玲老師
01/24 16:31
一事一問只解答一個問題。
84784955
01/24 16:32
麻煩老師
玲老師
01/24 16:33
您好,您重新在平臺提問就好了。
玲老師
01/24 16:43
第2個。提前收到預收款,需要預交稅款。
用預收到的這個錢在項目所在地預繳稅款。預交增值稅。
玲老師
01/24 16:44
第3個和第2個是一個問題,就是按照預收的錢在項目地預交增值稅。
84784955
01/24 16:50
那如果這個項目整體是1億,,目前業(yè)主這邊給我們預付款是30%,這部分按照您剛剛給我解答是1,預收款是可以開具不征稅的發(fā)票,但是還需要異地預繳增值稅,那么我們還有一個問題這30%的不征稅既然不需要計算稅費,那后期又是通過什么方式解決這30%預收款的稅費呢
玲老師
01/24 16:59
是預收款就要預交增值稅,這是稅法的規(guī)定。然后可以抵后面實際應該繳納的稅款不會重復交稅。
84784955
01/24 17:04
我能不能理解為建筑行業(yè)基本是9%的稅率,預收款雖然票面上顯示為不征稅的,但是預繳稅的,那么這個預繳稅是指因為項目異地產生異地預繳稅,還是因為開具不征稅發(fā)票這個行為產生預繳稅
玲老師
01/24 17:05
你好 預收 款 預交增值稅?
這個是政策規(guī)定要交? 稅法規(guī)定?
玲老師
01/24 17:06
直接去看文件就理解了? 強制規(guī)定?
84784955
01/24 17:06
這個預交一般是幾個點,另外就是這個已繳納情況,是否還需要異地預交增值稅
84784955
01/24 17:07
老師,我覺得您解釋很好,怎么能單獨讓你回答我的問題呢
玲老師
01/24 17:08
一般納稅人預繳是2%,小規(guī)模是現(xiàn)在是1%。
你在平臺直接提問就可以不能私下取得聯(lián)系。
84784955
01/24 17:08
這個和異地預繳重復嗎?
玲老師
01/24 17:10
這個是兩回事兒啊,這個是預交款的預繳稅款。這個和項目異地預交稅款這個是兩回事兒。
84784955
01/24 17:16
那這個項目預收款開具不征稅發(fā)票的前提下,按照你剛剛回復我意思,我總結如下,麻煩你看一下,是不是對,預收款是可以開具不征稅發(fā)票,但是是需要企業(yè)預繳增值稅的(一般納稅人事2%,小規(guī)模是1%),同時如果這個項目是異地項目,還是同步需要異地預繳增值稅,和上面說預繳不沖突,各算各的?我這樣理解是對的嗎?
玲老師
01/24 17:21
是的,是這回事兒對的。建筑業(yè)一共就兩個預交稅款,一個是預收款,一個是異地項目。
然后咱預交的這個稅款在企業(yè)所在地申報時都可以扣除的,不會重復交稅。
84784955
01/24 17:24
預收款的事情,我這下清楚明白了,下一個問題是正常來說,一般是開9%的建筑行業(yè)發(fā)票給業(yè)主,但是開了不征稅的發(fā)票,這個稅務方面或者說我們收取成本發(fā)票是怎么處理的
玲老師
01/24 17:38
開不征稅發(fā)票,因為是預收款,它不符合收入確認條件,是這情況它和成本一點關系沒有,就是提前收款。
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