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老師請問23年6月供應商開的發(fā)票24年1月份對方要求紅沖發(fā)票,怎么處理

84784968| 提問時間:01/25 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時六月份怎么做的,做了成本嗎?
01/25 12:00
84784968
01/25 12:05
老師計入成本了,下月申報怎么填寫數(shù)據(jù),申報沒有留底稅額,每月認證稅額用多少就認多少
郭老師
01/25 12:09
借應付賬款, 貸利潤分配,未分配利潤、 應交稅費應交增值稅進項轉出, 他還給你重新開嗎?
84784968
01/25 12:13
老師供應商不開發(fā)票
郭老師
01/25 12:16
需要匯算清繳調增的
84784968
01/25 12:22
老師材料在庫存里沒用
郭老師
01/25 12:23
那你怎么還做了成本?
84784968
01/25 12:28
老師不好意思說錯了,庫存材料減少進項稅額轉出,匯算還需要調增嗎?下月申報怎么處理啊謝謝
郭老師
01/25 12:31
附表2 20行填寫 需要轉出。
84784968
01/25 12:40
老師我們是采購方需要出具紅字信息表給對方才可以紅沖是嗎?只做進項稅額轉出不需要調增對嗎
郭老師
01/25 12:43
是的 調增 所得稅調匯算清繳調增
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