問題已解決
請問老師12月份暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸應(yīng)付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調(diào)整這個科目怎么做 是 借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸應(yīng)付賬款-10 借以前年度損益調(diào)整10 貸應(yīng)付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調(diào)整10 這樣對嗎?謝謝老師!
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速問速答借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),代應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
02/01 08:59
84784962
02/01 11:07
那老師還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
玲老師
02/01 11:12
沒有結(jié)轉(zhuǎn)了,這個借貸科目是一樣的,金額就平了。
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