問題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅余額14890.28。2月有銷項(xiàng)稅3150.01。2月末把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。3月做了進(jìn)項(xiàng)稅抵減增值稅金額11740.27。該怎么做賬呢

84785025| 提問時(shí)間:03/07 10:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值?11740.27 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?11740.27
03/07 10:39
84785025
03/07 10:45
進(jìn)項(xiàng)稅沒做轉(zhuǎn)出啊,需要在2月份做到轉(zhuǎn)出未交增值稅里去
家權(quán)老師
03/07 10:48
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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