問題已解決

老師!我手工填資產(chǎn)負債表,應收賬款取數(shù)!我是把應收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)加上預收賬款的借方發(fā)生額總數(shù)想加填了!預收賬款的取數(shù)是,預收賬款的貸方發(fā)生額加應收賬款的貸方發(fā)生額相加填列是嗎!謝謝

84785037| 提問時間:04/02 22:30
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木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學你好,你們有預收賬款科目的話,為什么還要填到應收賬款去。 如果沒有預收賬款科目,應該是填應收賬款負數(shù)。
04/02 22:32
84785037
04/02 22:33
有一個預收賬款科目!先收了錢!還一直沒給對方開票
84785037
04/02 22:34
就是這兩個科目匯合成一個?我們這個個體目前就做手工賬!所以就設了兩個科目
木木老師
04/02 22:35
那就用兩個科目,沒有必要合并。
84785037
04/02 22:36
那我上面的取數(shù)邏輯沒錯吧
84785037
04/02 22:37
現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表不平!我在想是不是就是這個應收和預收不對
木木老師
04/02 22:41
預收賬款是負債,同學是不是當成資產(chǎn)了。
84785037
04/02 22:45
沒有!我知道是負債!就是我新接手一個個體的賬!他以前的資產(chǎn)負債表就不平!而且沒有應收賬款!和預收賬款科目!我自己這個季度做好當季的憑證!填列數(shù)據(jù)的時候!也不平!就想問一下!我資產(chǎn)負債表填列的期末數(shù)不就是我今年第一季度的數(shù)據(jù)嗎?和年初數(shù)有沒有關系!
木木老師
04/02 22:48
有關系啊,是在期初數(shù)的基礎上進行增減變動,才有的期末數(shù)。
84785037
04/02 22:49
那我上面填列預收賬款的金額邏輯有沒有問題?
木木老師
04/02 23:02
同學的邏輯沒問題
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