問題已解決

費(fèi)用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估

84785042| 提問時(shí)間:04/19 15:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是之后來發(fā)票了嗎?
04/19 15:03
84785042
04/19 21:17
有的,那分錄怎么做
小菲老師
04/20 08:44
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款-暫估 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
84785042
04/20 08:51
如果沒有發(fā)票回來呢
小菲老師
04/20 08:52
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
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