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實(shí)務(wù)
問題已解決
費(fèi)用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
你是之后來發(fā)票了嗎?
04/19 15:03
84785042
04/19 21:17
有的,那分錄怎么做
小菲老師
04/20 08:44
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款-暫估 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
84785042
04/20 08:51
如果沒有發(fā)票回來呢
小菲老師
04/20 08:52
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付款
貸:以前年度損益調(diào)整
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