問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅(jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要對(duì)方重新開(kāi),那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理,那么我去年認(rèn)證當(dāng)月增值稅審報(bào)表還用不用更正。

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 06:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時(shí)入賬的分錄發(fā)下,不需要更正以前
05/15 06:30
84784980
05/15 06:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
84784980
05/15 06:33
那我現(xiàn)在需要怎么處理?
小林老師
05/15 06:33
不是,還有一個(gè)分錄,不能只有這個(gè),還有資產(chǎn)或所以科目
84784980
05/15 06:35
借原材料
84784980
05/15 06:43
那我現(xiàn)在需要怎么處理
小林老師
05/15 06:57
借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
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