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我們公司管理費用貸方不取數(shù),分錄借應(yīng)付職工薪酬700,貸管理費用700導(dǎo)致本年利潤和凈利潤差700,這個月怎么調(diào)賬怎么做分錄

84785032| 提問時間:2024 05/15 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你把它放到借方復(fù)數(shù)。
2024 05/15 16:05
84785032
2024 05/15 16:06
我想5月調(diào)賬怎么做分錄
84785032
2024 05/15 16:06
這么做可以不
郭老師
2024 05/15 16:07
第二行的管理費用你放到借方正數(shù)。
84785032
2024 05/15 16:09
因為2月號還做了一筆借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用757像我這樣改對嗎
郭老師
2024 05/15 16:09
你好,把這個管理費用放到借方。
84785032
2024 05/15 16:10
這么改嗎
郭老師
2024 05/15 16:10
是的,對的,是這么做的。
84785032
2024 05/15 16:14
老師放到借方,本年利潤本期數(shù)與凈利潤對上了,但本年利潤累計數(shù)小于凈利潤累計數(shù)了
郭老師
2024 05/15 16:14
那你這個具體的是啥業(yè)務(wù)。
84785032
2024 05/15 16:19
就是我1月份多計提工資了,2月份沖多計提的工資757,但是我們這個財務(wù)軟件管理費用放貸方,利潤表取不上數(shù),但是2月份的應(yīng)付職工薪酬取上數(shù)了所以我在4月份想調(diào)賬怎么做分錄
郭老師
2024 05/15 16:20
借管理費用負(fù)數(shù)757, 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)757。
郭老師
2024 05/15 16:20
做了這個分錄之后,會影響你的利潤,會增加利潤的。
84785032
2024 05/15 16:28
不對呀老師這么做完本年利潤累計數(shù)小于凈利潤累計數(shù)了,期間數(shù)倒是一致的
郭老師
2024 05/15 16:29
你好,那你看下科目余額表和利潤表的一樣嗎?
科目余額表的管理費用的發(fā)生額和利潤表的發(fā)生額一致吧。
84785032
2024 05/15 16:31
發(fā)生額是一樣的但是累計數(shù)不一致,累計數(shù)不是也應(yīng)該一樣嘛
郭老師
2024 05/15 16:33
基數(shù)是一樣的,那你看一下你本月是一樣的,之前會不會不一樣。
郭老師
2024 05/15 16:33
你有考慮過是不是之前的業(yè)務(wù)有不對的地方呀。
84785032
2024 05/15 16:41
之前的本期數(shù)對不上,因為管理費用貸方取不上數(shù),所以現(xiàn)在想調(diào)賬,調(diào)完不應(yīng)該本期數(shù)和累計數(shù)都和本年利潤一樣嗎
郭老師
2024 05/15 16:44
你好,哪一個月份不一致你去修改,哪一個月份別調(diào)整后期的。
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