問題已解決

企業(yè)2023年收到的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票已列成本支出,2023年所得稅匯算清繳已完成,審計(jì)報(bào)告也已完成。在2024年對方申請了發(fā)票作廢,稅務(wù)要求調(diào)增企業(yè)2023年的所得稅。 有幾個(gè)疑問:請老師解惑 1、發(fā)票在2024年作廢,實(shí)務(wù)操作是不是同時(shí)調(diào)減2024成本? 2、按稅務(wù)要求調(diào)增了2023年的所得稅,2024年發(fā)票沖紅作廢后,2024年的所得稅怎么處理呢?

84785025| 提問時(shí)間:05/20 08:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
第一個(gè),一般稅務(wù)局按照全責(zé)發(fā)生日,這個(gè)屬于去年的成本。你調(diào)整去年的成本,需要納稅條增增加你去年的成本 第二個(gè),借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)不影響2024年的利潤。你只需要匯算清繳,在做匯算清繳2023年的時(shí)候調(diào)增就行
05/20 08:40
84785025
05/20 10:15
請問匯繳調(diào)增是列在哪個(gè)表的哪個(gè)行次?
郭老師
05/20 10:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785025
05/20 10:32
30欄調(diào)增的地方是灰色的,不能填寫
郭老師
05/20 10:35
你好 填寫賬載金額。
84785025
05/20 11:15
好的,謝謝
郭老師
05/20 11:25
不用客氣,工作愉快。
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