問題已解決

老師您好暫估成本,可以直接這樣做分錄嗎?借:成本,貸:應(yīng)付賬款/暫估

84785031| 提問時間:05/22 15:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,沒問題這個
05/22 15:18
84785031
05/22 15:22
到時候發(fā)票回來是不是就這樣借 :應(yīng)付賬款/暫估,貸:銀/現(xiàn)
小鎖老師
05/22 15:23
嗯對,是這樣做的,這個沒錯的
84785031
05/22 15:25
或者,月末或者季末賬上有多的成本,也可以這樣對沖嗎?借:暫估,貸/庫存商品/材料
小鎖老師
05/22 15:26
對,這個也是可以的,這個沒問題
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~