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老師,這個月沒有銷項只有進項,應交稅費在借方,月底是不是要把這個轉到留抵稅額

84784979| 提問時間:05/29 15:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,對的,月底的話是需要轉的
05/29 15:20
84784979
05/29 15:23
未交增值稅在借方,那我的分錄,借,留抵稅額,貸,未交增值稅
小鎖老師
05/29 15:23
對,貸方是未交增值稅
84784979
05/29 15:47
老師 我要調(diào)整科目,借,預收:貸銀行。截圖這個分錄,原材料和生產(chǎn)成本都沖掉,則么做分錄啊
小鎖老師
05/29 15:48
除非你做庫存商品,借方
84784979
05/29 15:48
這個截圖比較全
小鎖老師
05/29 15:49
嗯對,是做庫存商品的
84784979
05/29 15:50
不大明白????
84784979
05/29 15:51
分錄咋做啊
小鎖老師
05/29 15:53
借 庫存商品? 貸 生產(chǎn)成本? 原材料
84784979
05/29 15:59
老師 我弄錯了,借方是預付不是預收,要是預付,想要沖掉生產(chǎn)成本和原材,分錄怎么做呢
小鎖老師
05/29 16:00
預付再去沖銷生產(chǎn)成本?這個不可能吧
84784979
05/29 16:03
就上剛才的截圖,我想把生產(chǎn)成本和原材沖掉,最后是借,預付 貸, 銀行
小鎖老師
05/29 16:04
借 預付 貸 生產(chǎn)成本,這樣
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