問(wèn)題已解決

老師:公司全年無(wú)銷項(xiàng),每個(gè)月都是留抵,年末了進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅留抵稅額 請(qǐng)賜教

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/10 10:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
依描述,可不做該結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。
2022 01/10 10:00
84784981
2022 01/10 10:07
那如果做的話,我做的對(duì)嗎?
文文老師
2022 01/10 10:10
可以這樣處理,以做明確
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