問題已解決
老師,五月的預(yù)付款,6月收到這個預(yù)付款的發(fā)票,現(xiàn)在還沒申報5月增值稅,6月收到的這個發(fā)票可以在5月歸屬期認(rèn)證抵扣嗎
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速問速答不可以的,所屬期6月份的抵扣不了。
06/06 15:38
84784992
06/06 16:37
老師,之前預(yù)付做賬:借 預(yù)付賬款,貸銀行存款
現(xiàn)在收到 發(fā)票做賬:借 制造費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款。這樣沖賬可以嗎?還是說一定做個應(yīng)付賬款來過渡?
郭老師
06/06 16:43
可以這么做的,不用。
84784992
06/06 17:05
老師,做營業(yè)外支出 的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
郭老師
06/06 17:05
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
84784992
06/06 17:07
哦,不用做營業(yè)外收入。是這樣的:2020年買的貨車尾板含稅12500元,當(dāng)時沒收到發(fā)票,現(xiàn)在才要到發(fā)票,這個要怎么做賬?
郭老師
06/06 17:10
你之前做了固定資產(chǎn)的嗎?
郭老師
06/06 17:10
加水合計做了固定資產(chǎn)的是這個意思吧。
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