問(wèn)題已解決
應(yīng)交增值稅——未交增值稅有借方余額,說(shuō)明已經(jīng)用銀行支付,那如何吧它變貸方
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速問(wèn)速答你得查明原因?yàn)樯妒窃诮璺剑?/div>
06/06 17:31
84785043
06/06 17:34
不知道,就是內(nèi)轉(zhuǎn)了,結(jié)果顯示借方,
家權(quán)老師
06/06 17:40
需要先查明原因才能調(diào)賬的,會(huì)計(jì)做賬都要謹(jǐn)慎
84785043
06/06 17:44
已經(jīng)找到原因!那應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅在借方有100余額,能不能借,利潤(rùn)分配,貸應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅
家權(quán)老師
06/06 17:47
可以那樣做的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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- 1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅 老師,這些怎么解釋???能給我做一個(gè)從計(jì)提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎 3327
- 預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸: 669
- 預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 843
- 比如說(shuō)這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,有借方余額(進(jìn)項(xiàng)),和貸方余額(銷項(xiàng)),月末是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里的貸方余額取值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下個(gè)月銀行扣款的時(shí)候 是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 964
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查看更多- @宋生老師:老師,安裝費(fèi)的發(fā)票滯后一年多才拿到,而當(dāng)時(shí)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在安裝費(fèi)怎么入賬?折舊怎么計(jì)提? 昨天
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