問題已解決
老師你好,我公司5月份收到一張發(fā)票認證了,6月份開發(fā)票公司把這張發(fā)票全額紅沖后,又開了一張相同數(shù)額藍字發(fā)票,我公司怎么處理?把新開負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都認證?
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速問速答同學你好,紅字發(fā)票不認證直接進項轉出即可,正數(shù)發(fā)票認證
07/03 19:28
84785018
07/03 19:44
老師,做賬時把負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都錄入嗎?怎么處理給出分錄,謝謝老師!
CC橙老師
07/03 22:43
是的,
借:原材料/庫存商品 (負數(shù))
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 (負數(shù))
貸:應付賬款 (負數(shù))
借:原材料/庫存商品?
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款?
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