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小規(guī)模納稅人季度開了10萬元的專票3%,因前期開票有誤又紅沖了49000元的1%專票。請問申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)如何申報(bào)?

84785020| 提問時(shí)間:07/14 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你開的是10萬的專票3%,然后紅沖的時(shí)候紅沖了49000的1%,是這個(gè)意思嗎? 如果售賣的都是不含稅的銷售額,第一行和第二行填寫10萬減49000 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫-49000×2%。
07/14 09:48
郭老師
07/14 09:48
是你這個(gè)不一定能保存了,你可以試一下。
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