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請(qǐng)問老師,應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額數(shù)據(jù)怎么核算是否正確

84784982| 提問時(shí)間:07/22 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,未交增值稅,貸方余額是你增值稅主表34行 附表5附加稅地方教育教育附加,最后的應(yīng)補(bǔ)稅款就是你應(yīng)交稅費(fèi)城建稅地方教育教育附加的余額。
07/22 11:33
郭老師
07/22 11:33
企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。 和主表應(yīng)bu稅款。一樣
84784982
07/22 11:44
老師,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目我只設(shè)置了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候我做了結(jié)轉(zhuǎn)了在貸方
郭老師
07/22 11:45
完整的分錄寫一下的。
84784982
07/22 11:51
1、有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票的時(shí)候 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸方:銀行 2、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 3、銷售主營(yíng)的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 4、繳納稅金的時(shí)候 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 代:銀行
郭老師
07/22 11:52
你就看你的銷項(xiàng)稅額,貸方余額
84784982
07/22 11:53
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的余額,我現(xiàn)在負(fù)數(shù),但是這個(gè)金額我要怎么核算是否有誤
郭老師
07/22 11:55
我直接看銷項(xiàng)稅額的余額不就行了
84784982
07/22 11:57
直接看銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)也有余額
郭老師
07/22 11:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 不可能你你做了這一步有什么用。
郭老師
07/22 11:57
這一步是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
07/22 11:57
這個(gè)不就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別的余額?
84784982
07/22 11:58
發(fā)票抵扣的時(shí)候
郭老師
07/22 11:59
假設(shè)你的銷項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)是80,這里金額就是80, 然后銷項(xiàng)余額在貸方20,這個(gè)就是你需要繳納的增值稅,不是這么算的嗎?
84784982
07/22 11:59
進(jìn)項(xiàng)的期末余額在借方,銷項(xiàng)在貸方
郭老師
07/22 12:00
對(duì)的是的,是這么做的。
84784982
07/22 12:00
發(fā)票抵扣的時(shí)候不做分錄嗎
郭老師
07/22 12:02
做不了 你這個(gè)又沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,所以做不了。
84784982
07/22 12:04
那么進(jìn)項(xiàng)不就一直只有借方的金額嗎
郭老師
07/22 12:09
不可能 有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票的時(shí)候 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)80 貸方:銀行 2、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)80 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)80 3、銷售主營(yíng)的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)100 你看一下,進(jìn)項(xiàng)是多少? 這個(gè)銷項(xiàng)余額不就你是你需要繳納的增值稅20嗎? 我上面給你寫了, 你自己都上面做了賬務(wù)處理
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