問題已解決
21年專票,當(dāng)時做了進(jìn)項抵扣,現(xiàn)在發(fā)票異常,需要轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)怎么處理
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速問速答你好,借原材料等(當(dāng)時做的什么科目還是什么科目)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
08/07 13:31
84784956
08/07 13:33
這個意思是把稅額部分全部調(diào)到庫存嗎?我當(dāng)時是借庫存和進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款
波德老師
08/07 13:38
先轉(zhuǎn)到庫存,如果庫存沒銷售,就那樣增加庫存商品賬面價值,如果銷售可再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,如果不是今年銷售的損益類科目用利潤分配-未分配利潤代替
84784956
08/07 13:43
發(fā)票異常,發(fā)票我不用了,也可以轉(zhuǎn)到庫存嗎
波德老師
08/07 13:59
是的,先轉(zhuǎn)到庫存,看是否銷售再做后面的
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