問題已解決

之前一直手工賬,期初有差異,沒有資產(chǎn)負(fù)債表,試算不平衡怎么先調(diào)平

84784952| 提問時(shí)間:08/16 08:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!你這個(gè)建議計(jì)入營業(yè)外收支,或者如果是報(bào)表上,填入利潤分配-未分配利潤
08/16 08:54
84784952
08/16 09:00
這個(gè)咋調(diào)呢
宋生老師
08/16 09:01
你好!你這個(gè)現(xiàn)在是錄入了期初數(shù)據(jù),然后期初就已經(jīng)不平了是嗎
84784952
08/16 09:03
是沒有資產(chǎn)負(fù)債表,我從分銷系統(tǒng)取的一些數(shù)據(jù)錄進(jìn)去就不平
宋生老師
08/16 09:05
您好!光看你提供的數(shù)據(jù),沒辦法確認(rèn)問題出在哪兒。 不過,如果你只想做平,建議你直接調(diào)整所有者權(quán)益的金額
84784952
08/16 09:07
具體咋調(diào)整
宋生老師
08/16 09:09
你好!這個(gè)有點(diǎn)麻煩,因?yàn)槟銢]有做賬,你的這些數(shù)據(jù)又不知道怎么發(fā)生,怎么取的 建議你,直接拿個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,對照的資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目,從新盤點(diǎn),然后把數(shù)據(jù)寫在表上 最后,左右兩邊的差額,計(jì)入未分配利潤項(xiàng)目
84784952
08/16 09:10
好的謝謝
宋生老師
08/16 09:12
你好,不用客氣的了。
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