問題已解決

老師您好,增值稅月末要怎么寫分錄?我是進(jìn)項(xiàng)的都記在進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)記銷項(xiàng)稅,然后繳納的增值稅記已交增值稅

84784985| 提問時(shí)間:08/22 14:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
08/22 14:27
84784985
08/22 15:35
那期末或者月末年末,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都是好大的數(shù)據(jù)啊
家權(quán)老師
08/22 15:38
不需要管那個(gè)的,正確申報(bào)了增值稅就行
84784985
08/22 15:40
好的,謝謝老師的耐心指導(dǎo)
家權(quán)老師
08/22 15:41
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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