問題已解決
老師,暫估未到的發(fā)票 跨年怎么做賬務(wù)處理
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速問速答實際有業(yè)務(wù)嗎?實際業(yè)務(wù)的帳上不用調(diào)整。
08/30 16:52
84784955
08/30 16:54
沒有實際業(yè)務(wù)
郭老師
08/30 17:00
借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤
84784955
08/30 17:04
不用把之前暫估的沖掉嗎
郭老師
08/30 17:13
之前暫估的分路怎么做的
不是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
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