問題已解決

老師 我剛交接過來的公司,之前的賬不曉的是怎么做的賬,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額還有轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額 我現(xiàn)在想把這幾個(gè)可以嗎余額沖0 請問要怎么操作

84785019| 提問時(shí)間:09/06 10:47
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
要沖銷余額,先核對明細(xì),確保無誤。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款。確保操作符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
09/06 10:50
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