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你好老師,我公司是個體查賬征收,系統(tǒng)開票10411.88元自動帶出的在10欄和11欄,那還有無票收入再那個欄次填合適?
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速問速答如果你的公司是個體查賬征收,系統(tǒng)開票金額 10411.88 元自動帶出在 10 欄和 11 欄,無票收入可以根據(jù)以下情況填寫:
如果是銷售貨物的無票收入,一般填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的第 1 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 或第 4 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)”,具體根據(jù)你的征收率確定。同時,對應(yīng)的第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額” 或第 11 欄 “未達起征點銷售額” 也會相應(yīng)變化,若符合小微企業(yè)免稅或未達起征點條件,系統(tǒng)會自動計算減免稅額等。
如果是提供應(yīng)稅勞務(wù)等其他情況,也參照上述原則,根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)和征收率填入對應(yīng)的銷售額欄次
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