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老師,先進(jìn)制造業(yè)的增值稅加計抵減增值稅在申報表中如何填列

84785026| 提問時間:11/08 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
附表4,一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫
11/08 09:49
84785026
11/08 09:50
填寫不了不能寫數(shù)據(jù)進(jìn)去呢
84785026
11/08 09:51
是這樣的
郭老師
11/08 09:52
你好,你們在這個先進(jìn)制造行業(yè)名單里面嗎?
84785026
11/08 09:52
你好,在的是系統(tǒng)自動填寫的嗎
郭老師
11/08 09:53
你好,不是的,我們這邊自己填寫。
84785026
11/08 09:54
那為什么填寫不了呢,上個月都是有數(shù)據(jù)的,在附表四
郭老師
11/08 09:54
你這個月沒有進(jìn)項是不是?
84785026
11/08 09:55
有進(jìn)項,20000的進(jìn)項稅額
郭老師
11/08 09:56
看一下附表2,他填寫了嗎?
84785026
11/08 09:57
附表二沒有填寫
郭老師
11/08 09:57
你好 先去填寫附表2的。
84785026
11/08 09:58
填寫附表2,填在什么地方呢
郭老師
11/08 10:01
第一行和第二行里面填寫呀,一般都是自動取數(shù)的這里呀。
84785026
11/08 10:01
就是自動取數(shù),現(xiàn)在數(shù)據(jù)沒有出來呢
郭老師
11/08 10:06
那就不清楚了,很有可能是你系統(tǒng)或者是你去看一下統(tǒng)抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了沒有。
84785026
11/08 10:07
好的,我再看看
郭老師
11/08 10:08
可以的,可以去看一下。
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