問題已解決

老師好,麻煩幫我看下下面的三個圖,這個是老師在填報那個增值稅申報表時候核對的,每次填完表格核對明細(xì)沒有錯誤再保存,老師有時候核對有看憑證那里,有時候又看明細(xì)賬那里,我有點糊涂了可以想我這樣統(tǒng)一核對科目余額表的嗎?幫我看下我的理解是否正確的:我核對這個申報表的銷項稅就是核對余額表的發(fā)生額的貸方,進(jìn)項稅就核對余額表的借方,那個最后要繳納的稅就核對那個未交增值稅的貸方!也只是提取未交增值稅,應(yīng)交未交在貸方表示提取未繳納

84784947| 提問時間:2024 11/27 11:15
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,你的核對合適,月末結(jié)轉(zhuǎn)完,核對應(yīng)交對增值稅就是貸方未交增值稅
2024 11/27 11:25
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