當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好 請問去年開票金額多開了 今年發(fā)現(xiàn)了紅沖后已按正確的金額重開 開票時是當(dāng)天收到款當(dāng)天開票的。然后重開后立即退回多收的錢了 分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答去年多開時正常做收款和收入分錄;今年紅沖,做紅字沖減收入、稅額和銀行存款分錄;重開按正確金額做收款和收入分錄;退回多收款做付款分錄。
2024 12/08 14:36
84784991
2024 12/08 14:37
分錄具體怎么寫 太亂了 搞不明白
羊小羊老師
2024 12/08 14:41
一、去年開票多開且收款時
借:銀行存款 [多開的發(fā)票含稅金額]
貸:主營業(yè)務(wù)收入 [多開的不含稅收入金額]
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)[多開的稅額]
二、今年紅沖發(fā)票時
借:主營業(yè)務(wù)收入 [多開的不含稅收入金額,紅字]
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)[多開的稅額,紅字]
貸:銀行存款 [多開的發(fā)票含稅金額,紅字]
三、重新開具正確金額發(fā)票且收款時
借:銀行存款 [正確的發(fā)票含稅金額]
貸:主營業(yè)務(wù)收入 [正確的不含稅收入金額]
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)[正確的稅額]
四、退回多收的款項(xiàng)時
借:主營業(yè)務(wù)收入 [多收的金額]
貸:銀行存款 [多收的金額]
84784991
2024 12/08 14:55
第二步紅沖發(fā)票的話怎么不是和第一步的分錄(作負(fù)數(shù))一致?
羊小羊老師
2024 12/08 15:02
第一步是記錄多開時的收款和收入確認(rèn),第二步紅沖是為了完全抵消之前多開產(chǎn)生的錯誤記錄,所以要把之前多計(jì)的收入、稅額和收款全部用紅字沖回,以糾正錯誤。
84784991
2024 12/08 15:12
好的 謝謝老師
羊小羊老師
2024 12/08 15:17
嗯嗯好的,不客氣同學(xué),祝您學(xué)習(xí)順利
閱讀 57