問(wèn)題已解決

上月多繳的增值稅本月怎樣申報(bào)抵減?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/16 15:09
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伊伊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,上月是什么原因多繳稅的
2021 10/16 15:11
84784956
2021 10/16 15:17
是幾個(gè)月前的,之前一直沒(méi)有交增值稅,這個(gè)月要交就要把它抵減了,不知道在哪填?
伊伊老師
2021 10/16 15:21
如果是以前進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的留抵,申報(bào)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減
84784956
2021 10/16 15:27
這我知道,現(xiàn)在是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),多繳的稅款申報(bào)成功后沒(méi)減下來(lái)
伊伊老師
2021 10/16 15:46
以前是為什么會(huì)多繳稅款,錯(cuò)誤申報(bào)了還是什么原因?
84784956
2021 10/16 15:48
是原先的員工做的,我也不知道。
伊伊老師
2021 10/16 15:52
要先弄清楚原因,如果是以前申報(bào)錯(cuò)誤,需要去稅務(wù)大廳處理
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