問題已解決
你好老師。之前把公司繳納社保放在其他應(yīng)付款了。本來應(yīng)該放在應(yīng)付職工薪酬,我現(xiàn)在需要怎么沖紅。因為是屬于應(yīng)付模塊,在總賬沒法直接沖
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,調(diào)整分錄:
借:其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)付職工薪酬
金額一致,然后把調(diào)整原因?qū)懬宄涂梢粤恕?/div>
2021 12/16 10:14
84784963
2021 12/16 10:24
應(yīng)付系統(tǒng)在總賬受控了。無法直接總賬保存憑證
小玖老師
2021 12/16 10:33
您好,那就只能由應(yīng)付會計進行調(diào)賬的操作了。
84784963
2021 12/16 12:32
需要怎么調(diào)呢?
小玖老師
2021 12/16 14:01
您好,調(diào)整的分錄是和之前說的一樣的。
閱讀 1111
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 好老師。之前把公司繳納社保放在其他應(yīng)付款了。本來應(yīng)該放在應(yīng)付職工薪酬,我現(xiàn)在需要怎么沖紅。因為是屬于應(yīng)付模塊,在總賬沒法直接沖紅 在本年調(diào)整 那需要把之前憑證沖紅嗎 1125
- 公司之前的會計將工會經(jīng)費放在了其他應(yīng)付款沒有放在應(yīng)付職工薪酬可以嗎? 1211
- 老師,工資和社保都放在應(yīng)付職工薪酬,是吧 394
- 社保個人繳納部分應(yīng)該放在應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)收款? 1978
- 計提工資的時候,應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該放在貸方,但是這筆1085的應(yīng)付職工薪酬放在了借方,是不是做錯了? 437