問題已解決

老師,我們是剛成立的公司,什么憑證都沒有,我也沒做計提工資,第二個月老板發(fā)工資給錢,我就做了三張憑證,1.收到老板給的發(fā)工資的錢,我就做了一張憑證,借:現(xiàn)金,貸:其它應(yīng)付款,2.計提了本月的工資,借:銷售費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,3.發(fā)放的工資,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:現(xiàn)金,這樣做對不對。

84784979| 提問時間:2021 12/25 17:48
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!對的,你的理解很對
2021 12/25 17:49
84784979
2021 12/25 17:52
老師,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
蔣飛老師
2021 12/25 17:55
需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借本年利潤 貸銷售費用
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