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老師,請(qǐng)問一下,該題中是遞延收益的差異確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄/借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用。應(yīng)該對(duì)所得稅費(fèi)用金額不應(yīng)該減少的嗎?應(yīng)該加上400,所得稅費(fèi)用增加才應(yīng)該用減法的呀?(該題就是政府補(bǔ)助想不明白,為什么要?400,而不是?400)

84784982| 提問時(shí)間:2022 02/17 08:41
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你所得稅費(fèi)用在貸方,所以是減掉。 遞延所得稅資產(chǎn)是當(dāng)期繳納的增加,權(quán)責(zé)發(fā)生制的所得稅費(fèi)用減少
2022 02/17 08:41
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