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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問9月份享受了加計(jì)抵減,計(jì)提增值稅的分錄是:借方:轉(zhuǎn)出未交 500 貸方:未交500 繳納的分錄是:借方未交:500 貸方:銀行存款400 營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助100(加計(jì)抵減部分) 由于9月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是9月份加計(jì)抵減部分沒有做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出,所以我們10月份補(bǔ)交了稅款,補(bǔ)交稅款的分錄應(yīng)該怎么寫???
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速問速答貸:營業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
2022 12/05 14:50
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