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老師 10月按照無票收入申報(bào)了1875萬,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完以后交了108萬,12月更正10月為0申報(bào),11月按照1875萬開的票確認(rèn)收入并申報(bào),進(jìn)項(xiàng)票抵扣完以后還需要繳納22萬,10月多交稅款按照先抵后退已經(jīng)退稅了86萬,賬務(wù)不會(huì)處理,會(huì)計(jì)分錄是啥?
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老師 10月按照無票收入申報(bào)了1875萬,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完以后交了108萬,12月更正10月為0申報(bào),11月按照1875萬開的票確認(rèn)收入并申報(bào),進(jìn)項(xiàng)票抵扣完以后還需要繳納22萬,10月多交稅款按照先抵后退已經(jīng)退稅了86萬,賬務(wù)不會(huì)處理,會(huì)計(jì)分錄是啥?
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